ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
КГУ "Санаторный ясли-сад №25" Управления образования г. Алматы
(наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||||
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том числе | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 104 252 | 18 566 | 39 674 | 22 147 | 6 330 | 8 987 | 6 830 |
Поступление средств от родительской оплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 104 252 | 18 566 | 39 674 | 22 147 | 6 330 | 8 987 | 6 830 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 104 252 | 18 566 | 39 674 | 22 147 | 6 330 | 8 987 | 6 830 |
Оплата труда | 42 195 | 10249 | 13096 | 8744 | 2 598 | 3 448 | 2 698 |
Компенсационные выплаты | 1 798 | 0 | 1132 | 285 | 68 | 150 | 67 |
Социальный налог | 2 690 | 722 | 773 | 548 | 150 | 248 | 150 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 2 132 | 402 | 606 | 283 | 0 | 193 | 90 |
Коммунальные услуги | 4255 | 750 | 775 | 450 | 210 | 15 | 225 |
Приобретение хозяйственных товаров | 3762 | 830 | 2762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение канцелярских товаров | 238 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
текущий ремонт | 5872 | 0 | 5872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие услуги | 4528 | 1400 | 2028 | 660 | 504 | 56 | 100 |
Приобретение медикаментов | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расходы за продукты питания | 36590 | 4213 | 12200 | 11177 | 2800 | 4877 | 3 500 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 104 252 | 18 566 | 39 674 | 22 147 | 6 330 | 8 987 | 6 830 |
Заведующая ___________________ | Атайбекова Г.К. | ||||||
Бухгалтер__________ | Уркимбаева М.У. |
Пояснительная записка | |||||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по КГУ Санаторный ясли-сад №25 | |||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||
Местонахождение организации | |||||||||
г.Алматы, 1 мкр., дом 64а | |||||||||
I.Доходы за 3 квартал 2016 года составили 22147тыс.тенге из них: | |||||||||
из бюджета 12634 тыс.тенге | |||||||||
II.Расходы за 3 квартал составили -22147 тыс.тенге | |||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 9860 тыс.тенге, из них | |||||||||
а) оплата труда-8744 тыс.тенге | |||||||||
б) компенсационные выплаты – 285 тыс.тенге | |||||||||
в) социальный налог – 548 тыс.тенге | |||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -283 тыс.тенге | |||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 450 тыс.тенге | |||||||||
-горячая вода – 44 тыс.тенге | |||||||||
-холодная вода - 106 тыс.тенге | |||||||||
-электроэнергия – 250 тыс.тенге | |||||||||
-услуги связи –50 тыс.тенге | |||||||||
3. Оплата прочих услуг и работ (159,169) составило: 660 тыс.тенге , из них: | |||||||||
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – | |||||||||
- 41 тыс.тенге | |||||||||
- пожарная сигнализация - 47 тыс.тенге | |||||||||
- вывоз мусора -30 тыс.тенге | |||||||||
- обслуживание и текущий ремонт орг.техники -112 тыс.тенге | |||||||||
-техобслуживание систем отопления – 238 тыс.тенге | |||||||||
-техобслуживание, текущий ремонт кухонного и прачечного оборудования - | |||||||||
- 147 тыс.тенге | |||||||||
-тех.обслуживание видеонаблюдения – 45 тыс.тенге | |||||||||
Питания-4425 тыс тенге | |||||||||
Заведующая Ясли-сад №25: | Атайбекова Г.К. | ||||||||
Бухгалтер: Ясли-сад № 25: | Уркимбаева М.У. |