ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
ГККП "Ясли сад №158"
(наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||||
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 21 669 | 5 194 | 5 271 | 5 464 | 1 842 | 1 824 | 1 798 |
Поступление средств от родительской оплаты | 7284 | 2379 | 2218 | 1740 | 611 | 494 | 635 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 28 953 | 7 573 | 7 489 | 7 204 | 2 453 | 2 318 | 2 433 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 21 669 | 5 194 | 5 271 | 5 464 | 1 842 | 1 824 | 1 798 |
Оплата труда | 13 809 | 3503 | 3385 | 3 418 | 1 118 | 1 144 | 1 156 |
Компенсационные выплаты | 1 585 | 292 | 895 | 398 | 0 | 140 | 258 |
Социальный налог | 809 | 191 | 226 | 201 | 61 | 67 | 73 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 674 | 159 | 188 | 168 | 51 | 56 | 61 |
Коммунальные услуги | 1936 | 753 | 204 | 234 | 87 | 72 | 75 |
Приобретение хозяйственных товаров | 500 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 |
Приобретение канцелярских товаров | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
приобретение питьевой воды | 136 | 0 | 136 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
текущий ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
приобретение медикаментов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие услуги | 0 | ||||||
Прочие услуги и работы | 1 820 | 296 | 237 | 949 | 525 | 345 | 79 |
РАСХОДЫ средств на питание в дошкольных учереждениях | 7 284 | 2379 | 2218 | 1 740 | 611,0 | 494 | 635 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 28 953 | 7 573 | 7 489 | 7 204 | 2 453 | 2 318 | 2 433 |
Заведующая Я/с №158 Ермекбаева Г.Е. | |||||||
бухгалтер Жусипбекова Г.Б. |
Пояснительная записка | |||||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал | |||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||
ГККП "Ясли сад№158 мини-центр" г.Алматы мик.Баянаул 19 | |||||||||
I.Доходы за 2 квартал 2016 года составили 5 271 тыс.тенгетыс.тенге, из них: | |||||||||
из бюджета | |||||||||
II.Расходы за 3 квартал составили 7 204 тыс.тенге | |||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 4 185 тыс тенге , из них | |||||||||
а) оплата труда-3418,0 | |||||||||
б) компенсационные выплаты – 398,0 | |||||||||
в) социальный налог – 201,0 | |||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -168,0 | |||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 234 тыс.тенге | |||||||||
-отопление - 0,0 | |||||||||
-горячая вода – 48,0 | |||||||||
-холодная вода - 22,0 | |||||||||
-отведение сточных вод – 17,0 | |||||||||
-электроэнергия – 87,0 | |||||||||
-услуги связи – 60,0 | |||||||||
3. приобретение хоз.товаров и инв. - 96тыс. Тенге | |||||||||
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – | |||||||||
Приобретение прочих запасов (149): | |||||||||
Стенды - 96,0 | |||||||||
3. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них: 949 тыс.тенге | |||||||||
финансовые услуги банка составляют –60,8 | |||||||||
-утилизация люминистц.ламп -15,0 | |||||||||
- мед.осмотр сотрудников - 13,2 | |||||||||
- тех.обслуживание орг техники- 24,6 | |||||||||
- пожарная сигнализация - 32,7 | |||||||||
- видеонаблюдение -22,7 | |||||||||
- вывоз мусора -27 | |||||||||
-дератизация и дезинсекция - 20 | |||||||||
-техобслуживание систем отопления – 21 | |||||||||
установка теплосчетчика - 237,0 | |||||||||
4.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 0,0 | |||||||||
5.Питание в дошкольных учереждениях: | |||||||||
Приобретение продуктов питания согласно нормам Санпина на сумму -7204,0 тыс.тенге | |||||||||
Заведующая Я/с №158 Ермекбаева Г.Е. | |||||||||
бухгалтер Жусипбекова Г.Б. |