ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ «Гимназия 147» Управления образование г. Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета | 167347,0 | 63527,0 | 15181,0 | 32243,0 | 16103,0 | 63527,0 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 167347,0 | 63527,0 | 15181,0 | 32243,0 | 16103,0 | 63527,0 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 167347,0 | 38501,0 | 15181,0 | 32243,0 | 16103,0 | 63527,0 |
Оплата труда | 133489,0 | 36417,0 | 10971,0 | 24670,0 | 11499,0 | 47140,0 |
Компенсационные выплаты | 6898,0 | 0,0 | 0,0 | 4304,0 | 2555,0 | 6859,0 |
Социальный налог | 8244,0 | 0,0 | 650,0 | 1751,0 | 807,0 | 3208,0 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5223,0 | 0,0 | 473,0 | 592,0 | 363,0 | 1428,0 |
Коммунальные услуги | 3912,0 | 641,0 | 300,0 | 205,0 | 143,0 | 648,0 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1403,0 | 0,0 | 1243,0 | 0,0 | 0,0 | 1243,0 |
Приобретение канцелярских товаров | 452,0 | 0,0 | 452,0 | 0,0 | 0,0 | 452,0 |
приобретение питьевой воды | 275,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 90,0 |
текущий ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
приобретение медикаментов | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 3585,0 | 831,0 | 313,0 | 527,0 | 382,0 | 1222,0 |
Прочие услуги | 3746,0 | 612,0 | 614,0 | 149,0 | 354,0 | 1117,0 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,0 | |||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0,0 | |||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 167347,0 | 38501,0 | 15181,0 | 32243,0 | 16103,0 | 63527,0 |
Директор КГУ Гимназии 147 УО г.Алматы Макежанова Р.А. | ||||||
Главный бухгалтер | Капалбаева З.К. |
Пояснительная записка | |||||||||
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по КГУ «Гимназия 147» | |||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||
Местонахождение организации: | |||||||||
г. Алматы, пр.Абылай хана 20 Алмалинский район | |||||||||
I.Доходы за 2 квартал 2016 года составили 63527,0 тыс. тенге, из них: | |||||||||
- поступление бюжжетных средств - 63527 тыс. тенге | |||||||||
- поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи-0 | |||||||||
II.Расходы за 2 квартал составили 63527,0 тыс. тенге: | |||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационные выплаты: 58635,0 тыс. тенге, из них | |||||||||
а) оплата труда-47140,0тыс. тенге | |||||||||
б) компенсационные выплаты – 6859,0 тыс. тенге | |||||||||
в) социальный налог – 3208 тыс. тенге | |||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования- 1428 тыс. тенге | |||||||||
2. Коммунальные услуги - 648,0тыс. тенге | |||||||||
-отопление -250,0 тыс. тенге | |||||||||
-горячая вода – 45,0 тыс. тенге | |||||||||
-холодная вода -70,0 тыс. тенге | |||||||||
-отведение сточных вод – 30,0 тыс. тенге | |||||||||
-электроэнергия – 178 тыс. тенге | |||||||||
-услуги связи – 75,0 тыс. тенге | |||||||||
3. приобретение хозяйственных товаров 1243,0тыс. тенге | |||||||||
№ строки | Номенклатурный № | Наименование | Единица измерения | Итого приход | |||||
Количество | Сумма | ||||||||
101 | ЩЩЩ000376 | Свисток | шт. | 8,000 | 2 000,00 | ||||
123 | ЩЩЩ000377 | Фишки для разметок | шт. | 10,000 | 3 360,00 | ||||
8 | ЩЩЩ000371 | Веник | шт. | 40,000 | 14 000,00 | ||||
134 | ЩЩЩ000398 | Школьный мел | кг | 40,000 | 16 000,00 | ||||
47 | ЩЩЩ000405 | Мыло хозяйственное | шт. | 300,000 | 20 700,00 | ||||
41 | ЩЩЩ000369 | Метла | шт. | 43,000 | 27 950,00 | ||||
45 | ЩЩЩ000406 | Мыло туалетное | шт. | 518,000 | 31 080,00 | ||||
129 | ЩЩЩ000383 | Чистящее средство для чистки унитаза гель | бут | 42,000 | 33 180,00 | ||||
14 | ЩЩЩ000370 | Жидкое мыло | шт. | 40,000 | 36 000,00 | ||||
37 | ЩЩЩ000402 | Люминесцентные лампы | шт. | 160,000 | 40 000,00 | ||||
2 | ЩЩЩ000373 | Баскетбольные мячи | шт. | 8,000 | 42 856,00 | ||||
9 | ЩЩЩ000372 | Волейбольные мячи | шт. | 8,000 | 42 856,00 | ||||
97 | ЩЩЩ000375 | Резиновые мячи | шт. | 8,000 | 42 856,00 | ||||
126 | ЩЩЩ000374 | Футбольные мячи | шт. | 8,000 | 42 856,00 | ||||
10 | ЩЩЩ000381 | Дез. средство в таблетках | Банка | 7,000 | 49 000,00 | ||||
85 | ЩЩЩ000411 | одноразовые х/б технические перчатки | шт. | 1 709,000 | 93 995,00 | ||||
98 | ЩЩЩ000401 | Резиновые перчатки | шт. | 238,000 | 95 200,00 | ||||
137 | ЩЩЩ000403 | Энергосберегающие лампы | шт. | 281,000 | 98 350,00 | ||||
84 | ЩЩЩ000479 | Одноразовые пластиковые стаканы для холодных напитков | шт. | 76 095,000 | 98 923,50 | ||||
11 | ЩЩЩ000382 | Дез. средство порошок | упак | 354,000 | 102 660,00 | ||||
93 | ЩЩЩ000404 | Порошок стиральный | шт. | 580,000 | 107 300,00 | ||||
82 | ЩЩЩ000378 | Обтирочное полотно для мытья полов | м | 1 200,000 | 201 600,00 | ||||
Итого: | 84 778,00 | 1 242 722,50 | |||||||
Приобретение канц.товаров на сумму 452,0 тыс тенге | |||||||||
№ строки | Номенклатурный № | Наименование | Единица измерения | Итого приход | |||||
Количество | Сумма | ||||||||
33 | ЩЩЩ000485 | Линейка 30 см | шт. | 10,000 | 1 070,00 | ||||
108 | ЩЩЩ000491 | Скоросшиватель картонный | шт. | 20,000 | 1 160,00 | ||||
78 | ЩЩЩ000390 | Ножницы | шт. | 6,000 | 1 200,00 | ||||
38 | ЩЩЩ000487 | Маркеры перманентные | шт. | 10,000 | 1 500,00 | ||||
100 | ЩЩЩ000496 | Ручка шариковая со сменным стержнем на подставке | шт. | 5,000 | 1 836,00 | ||||
39 | ЩЩЩ000486 | Маркеры текстовые | упак | 5,000 | 2 145,00 | ||||
19 | ЩЩЩ000484 | Карандаш простой с НВ ластиком | упак | 10,000 | 2 450,00 | ||||
116 | ЩЩЩ000501 | Стикеры | упак | 10,000 | 2 600,00 | ||||
135 | ЩЩЩ000492 | Штрих корректор жидкие | шт. | 10,000 | 2 610,00 | ||||
109 | ЩЩЩ000495 | Скоросшиватель пластиковый | шт. | 10,000 | 3 140,00 | ||||
17 | ЩЩЩ000503 | Канцелярский набор | упак | 6,000 | 3 192,00 | ||||
105 | ЩЩЩ000394 | Скобы 24/6 | шт. | 20,000 | 3 200,00 | ||||
15 | ЩЩЩ000507 | Журнал регистрации приказов | шт. | 6,000 | 3 600,00 | ||||
5 | ЩЩЩ000489 | Бумага для записей 90*90*50мм | упак | 5,000 | 3 757,50 | ||||
115 | ЩЩЩ000393 | Степлер 24/6 | шт. | 5,000 | 4 000,00 | ||||
90 | ЩЩЩ000395 | Папка файл с карманчиком | шт. | 30,000 | 4 500,00 | ||||
117 | ЩЩЩ000400 | Табеля учета знании | шт. | 900,000 | 4 500,00 | ||||
25 | ЩЩЩ000506 | Книга приказов | шт. | 5,000 | 4 750,00 | ||||
111 | ЩЩЩ000396 | Скотч большой | шт. | 10,000 | 5 000,00 | ||||
6 | ЩЩЩ000500 | Бумага цветная А4 | упак | 10,000 | 5 500,00 | ||||
118 | ЩЩЩ000505 | Тетрадъ А4 | шт. | 10,000 | 5 600,00 | ||||
13 | ЩЩЩ000488 | Дырокол с перфорацией до 35 листов | шт. | 5,000 | 6 710,00 | ||||
88 | ЩЩЩ000388 | Папка с файлами | шт. | 20,000 | 7 000,00 | ||||
35 | ЩЩЩ000498 | Лоток для бумаг гориз | шт. | 5,000 | 7 350,00 | ||||
121 | ЩЩЩ000392 | Файл прозрачный | шт. | 1 000,000 | 9 000,00 | ||||
124 | ЩЩЩ000384 | Флэшка 16Gb | шт. | 3,000 | 9 000,00 | ||||
131 | ЩЩЩ000389 | Шариковые ручки | шт. | 100,000 | 9 000,00 | ||||
16 | ЩЩЩ000494 | Калькуляторы 12 разрядные | шт. | 5,000 | 9 690,00 | ||||
26 | ЩЩЩ000387 | Книга учета А4 в клетку | шт. | 20,000 | 10 000,00 | ||||
24 | ЩЩЩ000391 | Клей карандаш | шт. | 50,000 | 11 000,00 | ||||
86 | ЩЩЩ000499 | Органайзер | шт. | 10,000 | 12 000,00 | ||||
34 | ЩЩЩ000497 | Лоток для бумаг верт | шт. | 15,000 | 13 500,00 | ||||
91 | ЩЩЩ000493 | Папки с файлами | шт. | 50,000 | 17 950,00 | ||||
125 | ЩЩЩ000385 | Флэшка 4Gb | шт. | 11,000 | 22 000,00 | ||||
76 | ЩЩЩ000502 | Набор настольный для руководителя | шт. | 1,000 | 22 417,00 | ||||
95 | ЩЩЩ000490 | Регистратор 8см | шт. | 50,000 | 32 550,00 | ||||
28 | ЩЩЩ000504 | Комплект классных инструментов | набор | 4,000 | 34 000,00 | ||||
94 | ЩЩЩ000386 | Регистр А4 | шт. | 100,000 | 40 000,00 | ||||
23 | ЩЩЩ000399 | Классные журналы | шт. | 90,000 | 54 000,00 | ||||
3 | ЩЩЩ000397 | Бумага А4 | Одна пачка | 68,000 | 57 800,00 | ||||
Итого: | 84 778,00 | 452 277,50 | |||||||
Прочие текущие затраты (169): -Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму –90 тыс. тенге | |||||||||
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||
4.Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 1117,0 тыс. тенге | |||||||||
5. Приобретение лекарственных средств и прочих изделий мед. назначения (142): | |||||||||
-приобретено медикаментов на 120,0 тыс. тенге | |||||||||
в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую до врачебной медицинской помощи. | |||||||||
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -1222,0 тыс. тенге | |||||||||
- питания учащихся - 1150,0 тыс.тенге | |||||||||
- материальная помощь- 72,0 тыс.тенге | |||||||||
Директор КГУ Гимназии 147 УО г.Алматы Макежанова Р.А. | |||||||||
Главный бухгалтер | Капалбаева З.К. |