ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года
КГУ Общеобразовательная школа № 116 УО г. Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
ДОХОДЫ | ||||||||
Финансирование из бюджета | 152 993 | 34 365 | 49 237 | 29 024 | 40 367 | 11 408 | 11 897 | 17 062 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поступление средств от платных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 152 993 | 34 365 | 49 237 | 29 024 | 40 367 | 11 408 | 11 897 | 17 062 |
РАСХОДЫ | ||||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 152 993 | 34 365 | 49 237 | 29 024 | 40 367 | 11 408 | 11 897 | 17 062 |
Оплата труда | 115 220 | 28809 | 35697 | 21 921 | 28 793 | 9 648 | 9 648 | 9 497 |
Дополнительные денежные выплаты | 4 437 | 4 437 | 4 437 | |||||
Компенсационные выплаты | 6 054 | 6054 | ||||||
Социальный налог | 8 023 | 1842 | 2261 | 1 320 | 2 600 | 804 | 802 | 994 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 4 087 | 1038 | 1292 | 807 | 950 | 229 | 246 | 475 |
Коммунальные услуги | 4 598 | 1813 | 1348 | 417 | 1 020 | 24 | 390 | 606 |
Приобретение хозяйственных товаров | 528 | 499 | 29 | |||||
Приобретение канцелярских товаров | 269 | 84 | 185 | |||||
приобретение питьевой воды | 248 | 31 | 93 | 31 | 93 | 31,0 | 31 | 31 |
текущий ремонт | 3 123 | 3 123 | ||||||
приобретение медикаментов | 48 | 48 | ||||||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 3 251 | 832 | 1016 | 1 403 | 392,0 | 410 | 601 | |
Прочие услуги | 3 107 | 845 | 1 191 | 1 071 | 280 | 370 | 421 | |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | ||||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 152 993 | 34 365 | 49 237 | 29 024 | 40 367 | 11 408 | 11 897 | 17 062 |
Директор___________________ | Анисимова Е. Н. | |||||||
Главный бухгалтер__________ | Нургожина И. А. |
Пояснительная записка | |||||||||
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по _КГУ ОШ № 116 УО г. Алматы_ | |||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||
Местонахождение организации | |||||||||
I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили ___________, из них: | 40367,0 т. Т | ||||||||
из бюджета | 40367,0 т. Т | ||||||||
II.Расходы за 4 квартал составили 40367,0 т.т | |||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 36780,0 т.т, из них | |||||||||
а) оплата труда-28793,0 т. Т | |||||||||
б) компенсационные выплаты – | |||||||||
в) социальный налог – 2600,0 т. Т | |||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -950,0 т. Т. | |||||||||
д) премия -4437,0 т. Т | |||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 1020,0 т. Т | |||||||||
-отопление - 502,0 т. Т | |||||||||
-горячая вода – 35,0 т. Т | |||||||||
-холодная вода - 62,0 т. Т | |||||||||
-электроэнергия – 350,0 т. Т | |||||||||
-услуги связи – 71,0 т.т | |||||||||
3. приобретение хоз.товаров и инв. - 0 | |||||||||
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – | |||||||||
-обтирочное полотно – | |||||||||
-мыло туалетное – | |||||||||
-мыло жидкое – | |||||||||
-мыло хозяйственное – | |||||||||
-стиральный порошок – | |||||||||
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – | |||||||||
-дезинфицирующие средства- | |||||||||
-перчатки для субботника – | |||||||||
-веники – | |||||||||
-метла Чий – | |||||||||
Приобретение прочих запасов (149): | 0 | ||||||||
- мел школьный | |||||||||
- бумага А4 – | |||||||||
- спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)– | |||||||||
- канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – | |||||||||
- пластиковые стаканы одноразовые – | |||||||||
4. Оплата транспортных услуг(153): | 0 | ||||||||
-транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – | |||||||||
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них: | 1071 | ||||||||
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –192,0 | |||||||||
-заправка картриджа - 48 | |||||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: | 573 | ||||||||
- охранно-тревожная сигнализация- | 420 | ||||||||
- пожарная сигнализация - 63 | |||||||||
- видеонаблюдение -90 | |||||||||
- вывоз мусора - | 45 | ||||||||
-дератизация и дезинсекция - | 10 | ||||||||
-техобслуживание систем отопления – | 156 | ||||||||
-оплата курсов психологов - | 47 | ||||||||
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - | |||||||||
- Детям (_72__ уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на 1403,0 | |||||||||
7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 93 | |||||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | |||||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет. | |||||||||
Директор | Анисимова Е. Н. | ||||||||
Гл.бухгалтер: | Нургожина И. А. |