ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года
КГУ Общеобразовательная школа №10 Управления образования города Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
ДОХОДЫ | ||||||||
Финансирование из бюджета | 124 399 | 26 096 | 42 860 | 18 250 | 37 193 | 12 028 | 10 332 | 14 833 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | |||||||
Поступление средств от платных услуг | 0 | |||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 124 399 | 26 096 | 42 860 | 18 250 | 37 193 | 12 028 | 10 332 | 14 833 |
РАСХОДЫ | ||||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 124 399 | 26 096 | 42 860 | 18 250 | 37 193 | 12 028 | 10 332 | 14 833 |
Оплата труда | 88 001 | 21 697 | 30 762 | 12 019 | 23 523 | 8 180 | 7 681 | 7 662 |
дополнительные денежные выплаты | 3 944 | 3 944 | 3 944 | |||||
Компенсационные выплаты | 4 671 | 4 568 | 103 | 0 | ||||
Социальный налог | 8 777 | 2 048 | 3 155 | 1 043 | 2 531 | 755 | 714 | 1 062 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 3 876 | 835 | 1 320 | 504 | 1 217 | 359 | 340 | 518 |
Коммунальные услуги | 5 628 | 506 | 524 | 279 | 4 319 | 2 073 | 1 173 | 1 073 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1 109 | 927 | 32 | 150 | 150 | |||
Приобретение канцелярских товаров | 150 | 150 | 0 | |||||
приобретение питьевой воды | 150 | 150 | 0 | 0 | ||||
текущий ремонт | 2 399 | 2 399 | 0 | |||||
приобретение медикаментов | 52 | 52 | 0 | |||||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 2 610 | 270 | 500 | 1 090 | 750 | 250 | 250 | 250 |
Прочие услуги | 3 032 | 688 | 804 | 781 | 759 | 261 | 174 | 324 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | ||||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0 | 0 | ||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 124 399 | 26 096 | 42 860 | 18 250 | 37 193 | 12 028 | 10 332 | 14 833,0 |
И.О. Директора___________________ | Усерова А.С. | |||||||
Главный бухгалтер__________ | Кабышева Ж.Ж. |
Пояснительная записка | |||||||||
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по КГУ ОШ№10 | |||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||
Местонахождение организации г. Алматы Ул Бухар Жырау 50 "б" | |||||||||
I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили _37193_, из них: | |||||||||
из бюджета | |||||||||
II.Расходы за 4 квартал составили 37193,0 | |||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: _31 215,0 из них | |||||||||
а) оплата труда-23523,0 | |||||||||
б) доп денежные выплаты – 3944,0 | |||||||||
в) социальный налог – 2531,0 | |||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -1217,0 | |||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 4319,0 | |||||||||
-отопление 612,0 | |||||||||
-горячая вода – 40,0 | |||||||||
-холодная вода - 210,0 | |||||||||
-электроэнергия – 303,0 | |||||||||
-услуги связи – 140,0 | |||||||||
3. приобретение хоз.товаров и инв. - 150,0 | |||||||||
-подписка -150,0 | |||||||||
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – | |||||||||
-обтирочное полотно – | |||||||||
-мыло туалетное – | |||||||||
-мыло жидкое – | |||||||||
-мыло хозяйственное – | |||||||||
-стиральный порошок – | |||||||||
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – | |||||||||
-дезинфицирующие средства- | |||||||||
-перчатки для субботника – | |||||||||
-веники – | |||||||||
-метла Чий – | |||||||||
Приобретение прочих запасов (149): | |||||||||
- мел школьный | |||||||||
- бумага А4 – | |||||||||
- спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)– | |||||||||
- канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – | |||||||||
- пластиковые стаканы одноразовые – | |||||||||
4. Оплата транспортных услуг(153): 18,0 | |||||||||
-транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – 18,0 | |||||||||
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них: 741,0 | |||||||||
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –101,6 | |||||||||
-утилизация люминистц.ламп - | |||||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: 470,2 | |||||||||
- охранно-тревожная сигнализация- | 294,2 | ||||||||
- пожарная сигнализация -56,0 | |||||||||
- видеонаблюдение - 120,0 | |||||||||
- вывоз мусора -0 | |||||||||
-дератизация и дезинсекция - 0 | |||||||||
-техобслуживание систем отопления – 0 | |||||||||
-обучение психолога –46,8 | |||||||||
-обрезка санитарная деревьев – 0 | |||||||||
-ремонт оргтехники -0 | |||||||||
-Онлайн уроки - 55,5 | |||||||||
-поддержка веб сайта - 36,9 | |||||||||
-поверка теплосчетчиков - 30,0 | |||||||||
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -750,0 | |||||||||
- Детям (__25__ уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на 750,0 | |||||||||
7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 0 | |||||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | |||||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет. | |||||||||
И.О. Директора | Усерова А.С. | ||||||||
Гл.бухгалтер: | Кабышева Ж.Ж. |