ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года
КГУ Общеобразовательная школа №100 УО г. Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
ДОХОДЫ | ||||||||
Финансирование из бюджета | 109 026 | 23 033 | 37 552 | 17 748 | 30 693 | 8 421 | 8 007 | 14 265 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 109 026 | 23 033 | 37 552 | 17 748 | 30 693 | 8 421 | 8 007 | 14 265 |
Поступление средств от платных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 109 026 | 23 033 | 37 552 | 17 748 | 30 693 | 8 421 | 8 007 | 14 265 |
РАСХОДЫ | ||||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 109 026 | 23 033 | 37 552 | 17 748 | 30 693 | 8 421 | 8 007 | 14 265 |
Оплата труда | 85 100 | 19352 | 26940 | 14003 | 24 805 | 7 076 | 6 576 | 11 153 |
Компенсационные выплаты | 3 930 | 3930 | 0 | 0 | ||||
Социальный налог | 5 600 | 1305 | 1983 | 792 | 1 520 | 310 | 430 | 780 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 3 152 | 779 | 787 | 559 | 1 027 | 271 | 236 | 520 |
Коммунальные услуги | 5896 | 1247 | 1562 | 1197 | 2 052 | 564 | 565 | 923 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1601 | 0 | 1501 | 0 | 0 | |||
Приобретение канцелярских товаров | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | |||
приобретение питьевой воды | 212 | 0 | 150 | 0 | ||||
текущий ремонт | 1197 | 0 | 1197 | 0 | ||||
приобретение медикаментов | 12 | 12 | 0 | |||||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 2179 | 350 | 540 | 1 289 | 200,0 | 200 | 889 | |
Прочие услуги | ||||||||
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | ||||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 109 026 | 23 033 | 37 552 | 17 748 | 30 693 | 8 421 | 8 007 | 14 265 |
Директор___________________ | Аблашова А.Б. | |||||||
Главный бухгалтер__________ | Байкенова С. | |||||||
Пояснительная записка | ||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по КГУ ОШ № 100 | ||||||||||
Управления образования г. Алматы | ||||||||||
Местонахождение организации г. Алматы ул. Погодина ,41 | ||||||||||
I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили ___________, из них: | 30693 | |||||||||
из бюджета | 30693 | |||||||||
II.Расходы за 4 квартал составили 17748,0 тыс тг | 30693 | тыс тенге | ||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: | 27352 | |||||||||
из них: | ||||||||||
а) оплата труда- | 20825 | |||||||||
б)премия – | 3980 | |||||||||
в) социальный налог – | 1520 | |||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - | 1027 | |||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - | 1540 | |||||||||
-отопление - | 1265 | |||||||||
-горячая вода – | 13 | |||||||||
-холодная вода - | 45 | |||||||||
-отведение сточных вод – | 43 | |||||||||
-электроэнергия – | 105 | |||||||||
-услуги связи – | 69 | |||||||||
3. приобретение хоз.товаров и инв. - | 0 | |||||||||
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – | 0 | |||||||||
-обтирочное полотно – | ||||||||||
-мыло туалетное – | 0 | |||||||||
-мыло жидкое – | 0 | |||||||||
-мыло хозяйственное – | 0 | |||||||||
-стиральный порошок – | ||||||||||
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – | 0 | |||||||||
-дезинфицирующие средства- | 0 | |||||||||
-перчатки для субботника – | 0 | |||||||||
-веники – | ||||||||||
-метла Чий – | 0 | |||||||||
Приобретение прочих запасов (149): | 0 | |||||||||
- мел школьный | 0 | |||||||||
- бумага А4 – | ||||||||||
- спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)– | 0 | |||||||||
- канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – | 0 | |||||||||
- пластиковые стаканы одноразовые – | 0 | |||||||||
4. Оплата транспортных услуг(153): | ||||||||||
-транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – | 0 | |||||||||
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | ||||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них: | 512 | |||||||||
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – | 49 | |||||||||
-утилизация люминистц.ламп - | ||||||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: | ||||||||||
- охранно-тревожная сигнализация- | 180 | |||||||||
- пожарная сигнализация - | 42 | |||||||||
- вывоз мусора - | 27 | |||||||||
-курсы повышение психологов - | 43 | |||||||||
-услуги по приведению в акт.состояние ИБД отч. - | ||||||||||
-дератизация и дезинсекция - | 39 | |||||||||
-медосмотр раблтников - | ||||||||||
-ремонт оборудование - | ||||||||||
-техобслуживание систем отопления – | 42 | |||||||||
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - | 1289 | |||||||||
- Детям ( уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на | 1289 | |||||||||
7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – | 0 | |||||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | 0 | |||||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет. | 0 | |||||||||
Директор | Аблашова А.Б. | |||||||||