ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2015 ГОД по КГУ гимназии № 83 |
|||
тыс.тенге |
|
||
Наименование |
План на 2015 год |
|
|
ДОХОДЫ |
|
|
|
Финансирование из бюджета |
4103950 |
|
|
Поступление средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по предметам искусства) |
24200,0 |
|
|
Итого доходов |
434595,0 |
|
|
РАСХОДЫ |
|
||
Заработная плата |
350873,0 |
|
|
Коммунальные услуги |
11544,0 |
|
|
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных материалов и инвентаря |
4183,0 |
|
|
Приобретение питьевой воды |
531,0 |
|
|
приобретение медикаментов |
60,0 |
|
|
Оплата транспортных услуг |
102,0 |
|
|
Оплата прочих услуг |
33995,0 |
|
|
В том числе: питание учащихся 1-4 классов с января по май 2015 г. |
25432,0 |
|
|
Программное обеспечение 1С бухгалтерия |
240,0 |
|
|
Услуги банку (зачисление зарплаты на картсчета) |
701,0 |
|
|
Медосмотр работников |
325,0 |
|
|
Утилизация ламп |
48,0 |
|
|
Вывоз ТБО (Мусора и прочих отходов) |
155,0 |
|
|
Услуги дератизации |
216,0 |
|
|
Перезарядка огнетушителей |
23,0 |
|
|
Техобслуживание системы отопления |
1405,0 |
|
|
Комплексная система безопасности |
3180,0 |
|
|
Поверка теплосчетчиков |
431,0 |
|
|
Ремонт оргтехники |
194,0 |
|
|
Использование фонда всеобуча на оказание финансовой материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей |
8010,0 |
|
|
Итого расходы по бюджету |
410395,0 |
|
|
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по предметам искусства) |
31508,0 |
|
|
Заработная плата |
10340,0 |
|
|
Приобретение канцтоваров,хозяйственных материалов и инвентаря |
5886,0 |
|
|
Коммунальные услуги |
91,0 |
|
|
Оплата прочих услуг и работ (текущий ремонт и ремонт техники) |
1783,0 |
|
|
Приобретение машин, оборудования,инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
6101,0 |
|
|
Новогоднее оформление |
1873,0 |
|
|
Текущий ремонт и обслуживание здания |
|
|
|
Итого расходы по специальному счету |
26074 |
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
436469,0 |
|
|
И.О.ДиректораС.Орумбаева |
|
||
Гл.бухгалтер Н.Денисенко |
|
Пояснительная запискак отчету о доходах и расходах за 2015 год |
||
по КГУ "Гимназия № 83 |
||
1. Доходы за 2015г. составили 434595,0 тыс.тенге |
||
-из бюджета 410395,0 |
||
-по специальному счету 24200,0 тыс.тенге |
||
2. Расходы за 2015 год составили |
||
- по бюджету 410395,0 |
||
- по специальному счету 24200,0 |
||
Кадровый состав 271 человек. Из них педагогический состав 217 человек, учебно-вспо- |
||
могат.персонал - 11 человек, техническ. персонал - 43 человека,в т.ч. УСП 18 человек. |
||
Наименоваание |
Выплаты за 12месяцев 2015г. |
|
1. Заработная плата |
350873,0 |
|
2. Оплата коммунальных услуг |
11544,0 |
|
в том числе: горячая вода и отопление |
6970,0 |
|
холодная вода и канализация |
1145,0 |
|
электроэнергия |
2865,0 |
|
услуги связи |
324,0 |
|
3. Приобретены хозяйственные товары и инвентарь в т.ч. |
4247,0 |
|
одноразовые пластиковые стаканы |
786,0 |
|
дезосредства |
383,0 |
|
перчатки для субботника |
198,0 |
|
перчатки резиновые |
51,0 |
|
швабры, грабли, лопаты |
155,0 |
|
моющие средства (мыло, порошок) |
181,0 |
|
мыло жидкое (туалетное, антибактериальное) |
152,0 |
|
ткань обтирочная |
294,0 |
|
лампы люменисцентные и энергосберегающие |
94,0 |
|
светильники |
225,0 |
|
веники, метлы |
135,0 |
|
прочие хоз.материалы (ведра пластик, оцинков.сердцев.) |
592,0 |
|
спорттовары |
320,0 |
|
наглядные пособия |
360,0 |
|
бензин марки АИ-92 |
321,0 |
|
4. Приобретены канцелярские товары |
690,0 |
|
в т.ч. Бумага офисная формат А-4 |
104,0 |
|
Подписка |
120,0 |
|
Канцелярские товары (карандаши,ручки, скотч) |
22,0 |
|
флешки |
64,0 |
|
картриджи |
176,0 |
|
классные журналы и табеля,личные дела учащихся |
118,0 |
|
скоросшиватели, |
34,0 |
|
мел школьный |
32,0 |
|
5. Учащиеся обеспечены бутилированной питьевой водой |
531,0 |
|
6. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую мед. помощь .Приобретено медикаментов |
60,0 |
|
7. С января по май 2015г. Учащиеся 1-4 классов обеспечены горячим питанием |
25432,0 |
|
8. Проведен медосмотр сотрудников |
198,0 |
|
9. Оплачены банк.услуги за зачисление зарплаты на текущие счета |
879,0 |
|
10. Произведен ремонт оргтехники |
194,0 |
|
11. Произведена перезарядка огнетушителей |
23,0 |
|
12. Утилизация ламп |
14,0 |
|
13. Вывоз ТБО |
155,0 |
|
14. Транспортные услуги (поездка на «Жас түлек», ЕНТ) |
102,0 |
|
15.Оплачено услуг по проведению дератизации |
198,0 |
|
16. Оплачено программное обеспечение 1С бухгалтерия |
385,0 |
|
17. Оплачено комплексной системы безопасности (видеонаблюдение, пожарная и охранная сигнализация) |
3180,0 |
|
18. Оплачено техобслуживание системы отопления |
1236,0 |
|
19. Поверка и обслуживание теплосчетчиков |
379,0 |
|
20. Проведена обработка чердачного помещения |
180,0 |
|
21. Изготовлениебаннера |
164,0 |
|
22.Прозвонка электропроводки |
435,0 |
|
23.Изготовление стульев |
692,0 |
|
24.Кронирование деревьев |
594,0 |
|
21.Использовано средств фонда всеобуча на оказание финансовой материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей |
8010,0 |
|
в т.ч. Питание детей из малообеспеченных семей |
3608,0 |
|
материальная помощь |
4402,0 |
|
Итого расходов по бюджету |
410395,0 |
|
По специальному счету |
|
|
выплачено доплат тыс.тенге |
10340,0 |
|
аренда транспорта для поездок уч-ся на концерты |
148,0 |
|
аренда зала |
100,0 |
|
приобретено хозтоваров: |
3894,0 |
|
в том числе: краска разная для текущего ремонта школы |
758,0 |
|
валики,кисти, растворитель |
158,0 |
|
замки врезные,навесные,унитазы,раковины и проч.сантехника) |
499,0 |
|
рассада цветочная, растения,грунт, горшки цветочные |
340,0 |
|
вентиляторы |
39,0 |
|
цветы на конкурс цветов |
28,0 |
|
картриджи |
64,0 |
|
приобретены мольберты,стенды |
374,0 |
|
костюмы для казахского оркестра |
1230,0 |
|
станки слесарные столярные, машинки швейные |
253,0 |
|
приобретено канцтоваров (ватман, рамки, краски, бумага офисная) |
180,0 |
|
рамки для работ учащихся |
97,0 |
|
жалюзи, роллшторы, шторы |
1125,0 |
|
художественная литература |
423,0 |
|
ремонт компьютерной техники |
307,0 |
|
ремонт автомобиля |
236,0 |
|
Муз.инструменты(пианино 3шт.,жетиген,домбра,веолончель,видеоблок) |
3902,0 |
|
Кондиционеры |
1966,0 |
|
Новогоднее оформление |
1873,0 |
|
Итого расход по спецсчету |
26074,0 |
|
Итого расход |
436469,0 |
|
И.О.ДиректораГ.Анисова |
||
Гл.бухгалтер Н.Денисенко |