ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года
КГУ "Общеобразовательная школа №11" Управления образования города Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
ДОХОДЫ | ||||||||
Финансирование из бюджета | 130 580 | 28 868 | 42 746 | 23 134 | 35 832 | 10 619 | 9 517 | 15 696 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
Поступление средств от платных услуг | ||||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 130 580 | 28 868 | 42 746 | 23 134 | 35 832 | 10 619 | 9 517 | 15 696 |
РАСХОДЫ | ||||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 130 580 | 28 868 | 42 746 | 23 134 | 35 832 | 10 619 | 9 517 | 15 696 |
Оплата труда | 96 938 | 23599 | 31564 | 15674 | 26 101 | 9 254 | 8 040 | 8 807 |
Дополнительн. Денежные выплаты | 4 410 | 4 410 | 4 410 | |||||
Компенсационные выплаты | 5 243 | 0 | 5152 | 73 | 18 | 18 | ||
Социальный налог | 6 520 | 1600 | 1734 | 875 | 2 311 | 636 | 634 | 1041 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 4 067 | 1063 | 1419 | 696 | 889 | 230 | 228 | 431 |
Коммунальные услуги | 2 157 | 1160 | 657 | 221 | 119 | 73 | 23 | 23 |
Приобретение хозяйственных товаров | 859 | 488 | 234 | 37 | 100 | 100 | ||
Приобретение канцелярских товаров | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
приобретение питьевой воды | 250 | 0 | 190 | 60 | 0 | 0,0 | ||
текущий ремонт | 1 818 | 0 | 0 | 1818 | 0 | 0 | ||
приобретение медикаментов | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 2 768 | 499 | 796 | 328 | 1 145 | 0,0 | 433 | 712 |
Прочие услуги | 5 352 | 386 | 875 | 3352 | 739 | 308 | 159 | 272 |
Командировки и служ.разъезди внутри страны РК | 75 | 75,0 | ||||||
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 130 580 | 28 868 | 42 746 | 23 134 | 35 832 | 10 619 | 9 517 | 15 696 |
Директор КГУ ОШ №11 | Омарова К.С. | |||||||
Главный бухгалтер | Жошибаева Г.Д. |
Пояснительная записка | |||||||||
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал 2016г. | |||||||||
по КГУ «Общеобразовательная школа №11» Управления образования г. Алматы | |||||||||
Местонахождение организации: | |||||||||
г.Алматы, Турксибский район, ул.Волгоградская, д.22/137 | |||||||||
I. Доходы за 4 квартал 2016 год составили | 35 832,0 | тыс. тенге, из них: | |||||||
− из бюджета - | 130 580,0 | тыс. тенге | |||||||
II. Расходы за 4 квартал составили 35 832,0 тыс. тенге: | |||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 33 729,0 тыс.тг., из них | |||||||||
а) оплата труда- 26101,0 | |||||||||
б) дополнительные денежные выплаты – 4410,0 | |||||||||
в) компенсационные выплаты – 18,0 | |||||||||
г) социальный налог – 2311,0 | |||||||||
д) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 889,0 | |||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 119,0 тыс.тг. | |||||||||
-отопление - 0,0 | |||||||||
-горячая вода – 0,0 | |||||||||
-холодная вода - 0,0 | |||||||||
-электроэнергия – 50,0 | |||||||||
-услуги связи –69,0 | |||||||||
3. приобретение хоз.товаров и инв. - 100,0 тыс.тг. | |||||||||
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – | |||||||||
-обтирочное полотно – | |||||||||
-мыло туалетное – | |||||||||
-мыло жидкое – | |||||||||
-мыло хозяйственное – | |||||||||
-стиральный порошок – | |||||||||
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – | |||||||||
-дезинфицирующие средства- | |||||||||
-перчатки для субботника – | |||||||||
-веники – | |||||||||
-метла Чий – | |||||||||
-подписка – 100,0 | |||||||||
4. Приобретение прочих запасов (149): | |||||||||
- мел школьный | |||||||||
- бумага А4 – | |||||||||
- спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)– | |||||||||
- канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – | |||||||||
- пластиковые стаканы одноразовые – | |||||||||
5. Оплата транспортных услуг(153): | |||||||||
-транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – 0,0 | |||||||||
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||
6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 739,0 тыс.тг., из них: | |||||||||
- финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 93,0 | |||||||||
-утилизация люминистц.ламп - -- | |||||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: | |||||||||
- охранно-тревожная сигнализация- 240,0 | |||||||||
- пожарная сигнализация - 120,0 | |||||||||
- видеонаблюдение - 84,0 | |||||||||
- вывоз мусора - 25,0 | |||||||||
-дератизация и дезинсекция - 25,0 | |||||||||
-техобслуживание систем отопления – 45,0 | |||||||||
-услуги по прохожден.семинара – 47,0 | |||||||||
-поверка теплосчетчика – 60,0 | |||||||||
7. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - 1145,0 тыс.тг. | |||||||||
- Детям (56 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на сумму 1 145,0 тыс.тенге. | |||||||||
8. Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 0,0 | |||||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | |||||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет. | |||||||||
Руководитель | Омарова К.С. | ||||||||
М.П. | |||||||||
Главный бухгалтер | Жошибаева Г.Д. |