ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат №6 для детей с интеллектуальными нарушениями развития"Управления образования г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование Всего | 159 252 | 39 635 | 13 697 | 27 746 | 7 063 | 48 506 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 159 252 | 39 635 | 13 697 | 27 746 | 7 063 | 48 506 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ трансфертов из республиканского бюджета | 22896 | 6035 | 1864 | 1742 | 2103 | 5709 |
Оплата труда | 18350 | 4665 | 1598 | 1422 | 1779 | 4799 |
Компенсационные выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социальный налог | 2643 | 959 | 194 | 178 | 176 | 548 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 1903 | 411 | 72 | 142 | 148 | 362 |
РАСХОДЫ бюджетных средств | 136 356 | 33 600 | 11 833 | 26 004 | 4 960 | 42 797 |
Оплата труда | 86 070 | 21 517 | 7 172 | 17 980 | 2 286 | 27 438 |
Компенсационные выплаты | 5 238 | 0 | 3 495 | 1 743 | 5 238 | |
Социальный налог | 4 092 | 1 023 | 341 | 341 | 341 | 1 023 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 3 411 | 855 | 284 | 284 | 284 | 852 |
Приобретение топлива,ГСМ | 700 | 700 | ||||
Коммунальные услуги | 3 545 | 1 166 | 363 | 170 | 127 | 660 |
Приобретение прочих запасов | 2 736 | 0 | 0 | 2 676 | 2 676,0 | |
приобретение продуктов питания | 27 621 | 7 359 | 3 424 | 688 | 4 112,0 | |
текущий ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
приобретение медикаментов | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие услуги | 2 803 | 980 | 249 | 370 | 179 | 798 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 136 356 | 33 600 | 11 833 | 26 004 | 4 960 | 42 797 |
Директор ___________ Барашева А.Ж. | ||||||
Главный бухгалтер ___________Астахова Н.Н. |
Пояснительная записка | ||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по | ||||||||||
КГУ " СПШИ №6 " Управления образования г.Алматы | ||||||||||
Местонахождение организации: 050007 г.Алматы ул.Шухова,84 | ||||||||||
I. Доходы за 2 квартал 2016 года составили тыс. тенге, из них:48506,0 | ||||||||||
из местного бюджета 42797,0 тыс. тенге; | ||||||||||
из республиканского бюджета - 5709,0 тыс.тенге; | ||||||||||
поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи- 0,0 тыс.тенге. | ||||||||||
II. Расходы за 2 квартал составили тыс. тенге:48506,0 | ||||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационные выплаты: тыс. | ||||||||||
тенге, из них: | ||||||||||
а) оплата труда- 27438,0 тыс.тенге | ||||||||||
б) компенсационные выплаты – 5238,0тыс. тенге; | ||||||||||
в) социальный налог – 1023,0 тыс. тенге; | ||||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования – 852,0 тыс. тенге. | ||||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 660 тыс. тенге; | ||||||||||
Отопление, горячая вода - 265,3тыс. тенге; | ||||||||||
Электроэнергия- 273,8 тыс.тенге | ||||||||||
Холодная вода – 38,8тыс. тенге; | ||||||||||
Отведение сточных вод – 19,1 тыс. тенге; | ||||||||||
Услуги связи – 63тыс. тенге. | ||||||||||
3. Приобретение прочих запасов (149): 2676,0тыс. тенге; | ||||||||||
Люмакс хлор - 60,0 тыс.тенге; | ||||||||||
Перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – 8,0тыс. тенге; | ||||||||||
Ветошь – 60,тыс. тенге; | ||||||||||
Мыло туалетное – 36,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Мыло хозяйственное – 69,6тыс. тенге; | ||||||||||
Мыло жидкое – 13,2тыс. тенге; | ||||||||||
Порошок стиральный – 61,5 тыс. тенге; | ||||||||||
Лампы люминесцентные ЛБ-40 – 64,0тыс. тенге; | ||||||||||
Хоз.товары (элект.розетки, веники, швабры, ерш, лампы, выключатель автом., средство отбел. | ||||||||||
и дезодорирующее) – 188,7тыс.тенге; | ||||||||||
Метла для подметания двора и мешки полиэтиленовая – 4,0тыс. тенге; | ||||||||||
туалетная бумага, салфетки,зубная паста,шампуньи,прокладки гигиенические - 167,0тыс.тенге; | ||||||||||
Бумага А4- 180,0тыс. тенге; | ||||||||||
посуды для столовой - 190,0тыс.тенге; | ||||||||||
канц.тов,классные журналы, табеля – 178,0тыс. тенге; | ||||||||||
ручки карандаши,папки с файлами,регистры,бумаги для заметки,клей,калькулятор-тыс.тенге; | ||||||||||
полотенцы,костюмы для рабочих - 0 тыс.тенге; | ||||||||||
строительные материалы на сумму - 216,0 тыс.тенге; | ||||||||||
моющие средства - 93,0тыс.тенге; | ||||||||||
Мягкий инвентарь( подушки ,одеяло,матрацы,пижамы,тапочки)- 1035,0 тыс.тенге | ||||||||||
Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами: | ||||||||||
Одноразовые пластиковые стаканы приобретены на сумму – 52,0тыс. тенге. | ||||||||||
4. Приобретение продуктов питания (141):-4112,0 тыс.тенге | ||||||||||
Бутилированная питьевая вода – 146,0тыс. Тенге | ||||||||||
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются | ||||||||||
бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | ||||||||||
Приобретены продукты питания на 3966,0 тыс.тенге.Питание утверждается по нормам согл.Постановления РК №320 от 12.03.2012г | ||||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составила: 798,0,0 тыс. тенге | ||||||||||
Техническое обслуживание пожарной сигнализации – 84,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения – 63,0 тыс. тенге. | ||||||||||
Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в | ||||||||||
Народном банке, услуги банка составляют – 62,0тыс. тенге; | ||||||||||
Вывоз мусора – 23,0тыс. тенге; | ||||||||||
Дератизация и дезинсекция – 20,0тыс. тенге; | ||||||||||
Техобслуживание систем отопления – 66,0тыс. тенге; | ||||||||||
програмное обеспечение-60,0 тыс.тенге; | ||||||||||
Техобслуживание теплосчетчиков – 50,0тыс. тенге; | ||||||||||
Прозвон электрооборудования- 100,0 тыс.тенге | ||||||||||
Текущий ремонт оргтехники и кухонного ипрачечного оборудования-270,0 тыс.тенге | ||||||||||
Директор _____________ Барашева А.Ж. | ||||||||||
Главный бухгалтер Астахова Н.Н. |