ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года
КГКП "Алматинский электромеханический колледж" Управления образования г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
ДОХОДЫ | ||||||||
Финансирование из бюджета | 286 219 | 74 551 | 70 319 | 58 947 | 82 402 | 23 545 | 25 449 | 33 408 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Поступление средств от платных услуг | 385 | 0 | 0 | 385 | 285 | 50 | 50,00 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 286 604 | 74 551 | 70 319 | 58 947 | 82 787 | 23 545 | 25 449 | 33 408 |
РАСХОДЫ | ||||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 286 219 | 58 969 | 68 353 | 53 038 | 105 859 | 46 071 | 23 937 | 36 236 |
Оплата труда | 105 932 | 23451 | 29346 | 21 035 | 32100 | 8 964 | 9 250 | 13 886 |
Компенсационные выплаты | 4 200 | 0 | 2625 | 1 516 | 59 | 0 | 31 | 28 |
Социальный налог | 6 135 | 1441 | 1692 | 1 184 | 1818 | 506 | 518 | 794 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 4 501 | 1030 | 1207 | 898 | 1366 | 383 | 392 | 591 |
Коммунальные услуги | 4 487 | 1669 | 740 | 341 | 1737 | 568 | 587 | 582 |
Приобретение хозяйственных товаров | 516 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение прочих товаров | 18 704 | 12 597 | 1 370 | 2 880 | 1857 | 1 709 | 199 | 334 |
Приобретение канцелярских товаров | 337 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
приобретение питьевой воды | 286 | 87 | 87 | 29 | 83 | 40,0 | 16 | 27 |
текущий ремонт | 25 946 | 3236 | 22710 | 19 310 | 3400 | |||
приобретение медикаментов | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 52 625 | 6657 | 18159 | 8 649 | 19160 | 5 925,0 | 5 083 | 8152 |
Стипендия | 52 795 | 10014 | 10004 | 12 274 | 20503 | 6 859,0 | 6 824 | 6820 |
Прочие услуги | 9 667 | 2 023 | 2 607 | 571 | 4 466 | 1 807 | 1 037 | 1622 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | |||||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 385 | 385 | 285 | 50 | 50 | |||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 286 604 | 58 969 | 68 353 | 53 038 | 106 244 | 46 356 | 23 987 | 36 286 |
Директор___________________ Бозымбаев Б. | ||||||||
Главный бухгалтер__________ Алмабекова А.Е. |
Пояснительная записка | |||||||||
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по КГКП "Алматинскому электромеханическому колледжу" | |||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||
г.Алматы, улица Туркебаева 257 | |||||||||
I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили 82 787.0, из них: | |||||||||
из бюджета 82 402 | |||||||||
платные услуги 385 | |||||||||
II.Расходы за 4 квартал составили 106 244 | |||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 35 343, из них | |||||||||
а) оплата труда- 32 100 | |||||||||
б) компенсационные выплаты – 59 | |||||||||
в) социальный налог – 1 818 | |||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 1 366 | |||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 1 737 | |||||||||
-отопление - 883 | |||||||||
-горячая вода – 43 | |||||||||
-холодная вода - 121 | |||||||||
-электроэнергия – 669 | |||||||||
-услуги связи – 21 | |||||||||
3. приобретение хоз.товаров и инв. - | |||||||||
Приобретение прочих запасов (149): 2242 | |||||||||
- материалы для учебных мастерских - 1 399 | |||||||||
-учебники – 222 | |||||||||
- спец.одежда - 99 | |||||||||
- прочие товары - 451 | |||||||||
- канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – | |||||||||
- пластиковые стаканы одноразовые – 71 | |||||||||
4. Оплата транспортных услуг(153): | |||||||||
-транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – | |||||||||
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: , из них: 27 176 | |||||||||
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 247 | |||||||||
-утилизация люминистц.ламп - 20 | |||||||||
В колледже установлено комплексная система безопасности: | |||||||||
- охранно-тревожная сигнализация- 300 | |||||||||
- пожарная сигнализация - 63 | |||||||||
- видеонаблюдение - 90 | |||||||||
- вывоз мусора - 70 | |||||||||
-дератизация и дезинсекция - 31 | |||||||||
- интернет - 95 | |||||||||
- программное обеспечение - 240 | |||||||||
- заправка картриджей - 55 | |||||||||
- услуги охраны - 640 | |||||||||
- подписка - 154 | |||||||||
-техобслуживание систем отопления – 50 | |||||||||
- текущий ремонт - 22 710 | |||||||||
- прочие работы и услуги - 2430 | |||||||||
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - 19 160 | |||||||||
- Детям (402 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на 19 160 | |||||||||
7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 82 | |||||||||
8. Стипендия учащимся - 20 503 | |||||||||
Расходы средств от платных услуг : 385 | |||||||||
- фонд заработной платы с учетом налогов - 210 | |||||||||
- командировочные расходы - 100 | |||||||||
- прочие товары - 75 | |||||||||
Директор Бозымбаев Б. | |||||||||
Гл.бухгалтер: Алмабекова А.Е. |